Unelte utilizator

Unelte site


hmarfa:x_verifp

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
hmarfa:x_verifp [2024/11/11 13:36]
Bodosi Maria [2.2. Adăugare documente]
— (curent)
Linia 1: Linia 1:
-====== Consultare stare parteneri====== 
- 
- 
- 
- 
-====2.3. Validare documente în hMARFA====  
- 
-La validarea documentelor se încearcă interogarea serviciului Web ANAF. În cazul unor neconcordanţe, se emit atenţionări.  
- 
-Exemple de situaţii: 
-  * în Firme CIF este fără RO, dar documentul primit este cu TVA 
-  * firma este inactivă. 
- 
-În **Parametri** din hMARFA se poate seta dacă se doreşte consultarea WS ANAF la validarea documentelor, separat la Intrări sau Ieşiri. Recomandăm DA cel puţin la Intrări, dacă există legătură la internet. 
- 
-Exemplu: 
- 
-  Dacă se doreste consultare în cazul staţiilor 01,02 si 05 
-  VALID_ANAF:=IF(h_StatId()$"01,02,05", "DA", "NU") 
- 
-Valoarea implicită a parametrului VALID_ANAF este "DA". 
- 
- 
- 
-====2.4. Stare parteneri în Jurnale TVA==== 
- 
-La extragerea jurnalelor TVA în hMARFT, starea partenerilor se determină pe baza datelor de la ANAF. Dacă există diferenţe, se emit mesaje de eroare sau atenţionări, de exemplu: 
-  * Firma radiata/inactiva, verificati  
-  * Raspuns ANAF incorect               
- 
-Aceste mesaje apar în Lista de erori. Detaliile se pot studia pe fereastra //Date ANAF//. 
- 
-Se verifică numai firmele care se consideră persoane juridice din România, adică: 
-  * tip =1, sau  
-  * tip =2 şi sunt persoane juridice. 
- 
-**Operaţii pentru o anumită firmă** 
- 
-Cu ''F0'', pentru partenerul pe care suntem poziţionaţi în jurnal se pot lansa operațiile: 
-  * Consultare stare firma (F3) 
-  * Schimba CIF: cu RO/fara RO 
-  * Modificare CIF cf.Firme 
-  * Schimbă tip doc. furnizor (numai în jurnalul de cumpărări, pentru D394) 
- 
-Operațiile sunt context-senzitive, adică apar în funcţie de tipul partenerului. 
- 
-:!: Aceste verificări şi operaţii sunt funcţionale şi pentru facturile adiţionale extrase în //Alte operaţii//. 
- 
-**Liste** 
- 
-**Lista ANAF** poate fi lansată pe imprimantă sau în Excel.  
- 
-**Exemplu** 
- 
-De la un partener cu CIF:RO10489959 în Firme, în octombrie 2023 avem 2 achiziţii în jurnalul pentru cumpărări: 
-   
-  Data rec.  Nr.rec Parten. T    Doc.Total 
-  --------------------------------------------- 
-  2023.10.10 230012 0019    z       218.00  - recepţie factură cu TVA, TVA la încasare 
-  2023.10.25 230013 0019    n       327.00  - recepţie factură fără TVA 
- 
-  * pe fereastra **Date ANAF**, firma apare astfel: 
- 
-  TVAI: D pt. prima recepţie 
-  TVAI: N pt. a doua recepţie  
-  Mesaj eroare        : *** Modificare de stare 
- 
-În aceste cazuri, este indicat să mai verificăm firma individual în: 
-  * [[https://www.anaf.ro/RegistruTVA/|Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA]]  
-  * [[https://www.anaf.ro/IncasareTva/|Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare]] 
- 
-De aici putem depista, că firma nu mai e plătitoare de TVA din 17.10.2023, deci facturile s-au emis corect.  
- 
-  * În **jurnalul de cumpărări** după extragere se semnalează eroare, pe fereastra  Lista de erori apare: 
- 
-  Jurn. Nr.rec T.doc OpTVA           Eroare 
-  ---------------------------------------------------------- 
-  MRIM  230013 NIRI  2In        ***Firma neplatitoare de TVA 
- 
-De ce apare eroarea? În Firme avem un singur CIF, cu RO. Dacă am fi modificat deja în CIF fără RO, eroarea s-ar fi semnalat la validarea NIRI 230012, unde am introdus TVA.  
- 
-Soluţia este, că modificăm TVA-ul partenerului în jurnalul de cumpărări, numai pentru recepţia cu eroare. Ne poziţionăm pe NIRI 230013 (care este din perioada stării actuale) şi lansăm cu ''F10'' operaţia: 
-  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO 
- 
-Pe fereastra Verificare ANAF vom avea acum: 
-   
-  Data doc.  Parten. TP     PartCIF     TVAI 
-  ------------------------------------------ 
-  2023.10.10 0019    1  RO10489959      D 
-  2023.10.25 0019    2  10489959 
- 
-Ca urmare, primul document o să apară în cap. C din D394, iar al doilea în cap. D. 
- 
-**Verificare în arhive jurnale TVA** 
- 
-În arhivele jurnale TVA, respectiv Alte operaţii pot fi lansate cu ''F10'': 
-  * Consultare stare firmă (F3) 
-  * Schimbă CIF: cu RO/fără RO 
-  * Modificare CIF cf.Firme 
-  * Schimbă tip doc.furnizor   
- 
-Nr. de operaţii posibile depinde de rândul pe care suntem poziţionaţi. Este util pentru declaraţii rectificative. 
- 
- 
-====2.5. Recomandări de rezolvare a unor cazuri==== 
- 
-Nu toate informaţiile există pe pagina MFP sau poate nu sunt la zi.\\  
-De aceea în cazuri ambigue cereţi informaţii/copii de acte de la partener.\\ 
-De exemplu, data de la care a devenit din plătitor TVA neplătitor nu figurează pe pagina MFP. 
-  * dacă trebuie făcute modificări în luna curentă (iunie, decembrie), se corectează documentul şi se refac jurnalele TVA. 
-  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru vânzări: 
-    * document înregistrat cu CIF cu RO, dar clientul a devenit neplătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit neplătitor TVA. 
-    * document înregistrat cu CIF fără RO, dar clientul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor TVA. 
-    * clientul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare. 
-  * dacă trebuie făcute modificări în luni anterioare pentru achiziţii: 
-    * furnizorul a devenit neplătitor TVA şi are încă CIF cu RO:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF cu ''F10'',\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor. 
-    * tipul documentului furnizor nu a fost înregistrat corect:\\ în arhive jurnale TVA se modifică tip document furnizor cu ''F10''. 
-    * furnizorul a devenit plătitor TVA:\\ în Firme se modifică CIF şi\\ în arhive jurnale TVA se modifică CIF\\ începând de la documentele de la care a devenit plătitor. 
-    * furnizorul era neplătitor TVA şi a facturat cu TVA:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare. 
-    * furnizorul era inactiv sau desfiinţat la data facturii:\\ în jurnal TVA curent corecţie, regularizare. 
- 
-:!: Dacă se reunesc mai multe baze de date verificarea trebuie făcută în fiecare bază de date separat, înainte de reunire. 
- 
- 
- 
- 
  
hmarfa/x_verifp.1731332166.txt · Ultima modificare: 2024/11/11 13:36 de către Bodosi Maria